O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MIRELA JUST EGGRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 11049 Data de lançamento: 28/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1 DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANAHNDO PACIENTES EM EXAMES,CONSULTAS E CIRURGIAS OFTALMOL´GICAS NO IOF DIAS 28 E 29.08.2023 DAS 04:45 AS 16:00 HS 369,68 369,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2023 1 DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANAHNDO PACIENTES EM EXAMES,CONSULTAS E CIRURGIAS OFTALMOL´GICAS NO IOF DIAS 28 E 29.08.2023 DAS 04:45 AS 16:00 HS 369,68
05/09/2023 1 DIARIA PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO ACOMPANAHNDO PACIENTES EM EXAMES,CONSULTAS E CIRURGIAS OFTALMOL´GICAS NO IOF DIAS 28 E 29.08.2023 DAS 04:45 AS 16:00 HS 369,68
06/09/2023 Pagamento de Empenho 11049/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 369,68
TOTAL 369,68 369,68 369,68
SALDO A PAGAR 0,00