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Última atualização realizada em 19/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDRESSA COMASSETO MARIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11077 Data de lançamento: 29/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 269 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Item 17: Pneu 205/60 r15 (radial, aro 15) 560,00 1.120,00
2.00 Pneu 205/60 R16 Índice Carga mínima 92h Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TROCA PERIODICA NOS VEICULOS SPIN DA SECRETARIA DE SAUDE 599,00 1.198,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2023 Item 17: Pneu 205/60 r15 (radial, aro 15) Pneu 205/60 R16 Índice Carga mínima 92h Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TROCA PERIODICA NOS VEICULOS SPIN DA SECRETARIA DE SAUDE 2.318,00
30/08/2023 Conforme DANFE Nº 001/000001421; 2.318,00
04/09/2023 Pagamento de Empenho 11077/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.318,00
TOTAL 2.318,00 2.318,00 2.318,00
SALDO A PAGAR 0,00