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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11173 Data de lançamento: 31/08/2023
Tipo de empenho: INSS APAGAR - AUTONOMOS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTÔNOMOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF AO MÊS DE AGOSTO 2023 423,47 423,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2023 CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTÔNOMOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF AO MÊS DE AGOSTO 2023 423,47
31/08/2023 CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTÔNOMOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF AO MÊS DE AGOSTO 2023 423,47
19/09/2023 Pagamento de Empenho 11173/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 423,47
TOTAL 423,47 423,47 423,47
SALDO A PAGAR 0,00