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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11189 Data de lançamento: 31/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 259 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO VEICULO PLACA IRJ6130 803,61 803,61
1.00 AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO VEICULO PLACA JAB4C28 602,00 602,00
1.00 MANUTENÇÃO EM TACÓGRAFO VEICULO PLACA IVY1668 Finalidade: SERVIÇO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO EM TACOGRAFOS DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRJ6130, JBA4C28 E IVY1668. 353,66 353,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2023 AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO VEICULO PLACA IRJ6130 AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO VEICULO PLACA JAB4C28 MANUTENÇÃO EM TACÓGRAFO VEICULO PLACA IVY1668 Finalidade: SERVIÇO DE AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO EM TACOGRAFOS DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRJ6130, JBA4C28 E IVY1668. 1.759,27
13/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/9012; 1.759,27
14/09/2023 Pagamento de Empenho 11189/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.759,27
TOTAL 1.759,27 1.759,27 1.759,27
SALDO A PAGAR 0,00