| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1119 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2023 | 10.962,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2023 | 10.962,84 | ||
| 27/01/2023 | JANEIRO 2023 | 10.962,84 | ||
| 31/01/2023 | Pagamento de Empenho 1119/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.962,84 | ||
| TOTAL | 10.962,84 | 10.962,84 | 10.962,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Adiantamento Vale Alimentação | 27/01/2023 | 60,00 | 298/2023 | A Lançar |
| Banrisul conta Consignação | 27/01/2023 | 489,23 | 298/2023 | A Lançar |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 27/01/2023 | 720,08 | 298/2023 | A Lançar |
| IPERGS - Conta Contribuições | 27/01/2023 | 926,39 | 298/2023 | A Lançar |
| Contribuições RPPS -FASEM Executivo | 27/01/2023 | 1.639,77 | 298/2023 | A Lançar |
| TOTAL | 3.835,47 |