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Última atualização realizada em 18/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IRACEMA DA ROCHA MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11208 Data de lançamento: 01/09/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINARIO ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE, NO DIA 04/09/23 COM SAIDA AS 15:00H E RETORNO NO DIA 05/09 AS 23:00H. 369,68 369,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2023 1 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINARIO ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE, NO DIA 04/09/23 COM SAIDA AS 15:00H E RETORNO NO DIA 05/09 AS 23:00H. 369,68
01/09/2023 1 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINARIO ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE, NO DIA 04/09/23 COM SAIDA AS 15:00H E RETORNO NO DIA 05/09 AS 23:00H. 369,68
06/09/2023 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO -369,68
06/09/2023 ESTORNO MOTIVO CANCELAMENTO DA VIAGEM -369,68
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00