| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 11241 | Data de lançamento: | 04/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HORAS EXTRAS FÉRIAS FERIAS SETEMBRO 2023 | 869,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | HORAS EXTRAS FÉRIAS FERIAS SETEMBRO 2023 | 869,04 | ||
| 04/09/2023 | FOLHA DE FÉRIAS SETEMBRO 2023 | 869,04 | ||
| 05/09/2023 | Pagamento de Empenho 11241/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 869,04 | ||
| TOTAL | 869,04 | 869,04 | 869,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||