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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11272 Data de lançamento: 04/09/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FERIAS SETEMBRO 2023 1.716,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2023 FÉRIAS FERIAS SETEMBRO 2023 1.716,00
04/09/2023 FOLHA DE FÉRIAS SETEMBRO 2023 1.716,00
04/09/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR 20,00
04/09/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 11%, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR 251,68
04/09/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR 408,80
05/09/2023 Pagamento de Empenho 11272/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.035,52
TOTAL 1.716,00 1.716,00 1.716,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Adiantamento Vale Alimentação 04/09/2023 20,00 Lançada
INSS-Conta contribuições 04/09/2023 251,68 Lançada
Banco SICREDI 04/09/2023 408,80 Lançada
TOTAL   680,48