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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 11304 Data de lançamento: 04/09/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 265 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LAMPADA H7 24V 67,00 268,00
2.00 LAMPADA 21W 24V 10,00 20,00
3.00 LANTERNA LATERAL - L30110AM 40,00 120,00
4.00 LAMPADA 21W 7,00 28,00
1.00 LANTERNA PLACA 25,00 25,00
1.00 CHICOTE SENSOR RÉ Finalidade: PEÇAS E SERVIÇOS ELETRICOS PARA CAÇAMBA CARGO - IUB-5807 - AGRICULTURA 32,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2023 LAMPADA H7 24V LAMPADA 21W 24V LANTERNA LATERAL - L30110AM LAMPADA 21W LANTERNA PLACA CHICOTE SENSOR RÉ Finalidade: PEÇAS E SERVIÇOS ELETRICOS PARA CAÇAMBA CARGO - IUB-5807 - AGRICULTURA 493,00
11/09/2023 Conforme DANFE Nº 890/048941597; 493,00
03/10/2023 Empenhado no cpf. -493,00
03/10/2023 Empenhado por equívoco no cpf. -493,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00