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Última atualização realizada em 19/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11336 Data de lançamento: 05/09/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 252 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOMBA AGUA SENTRA/LIVINA/FLUEN 750,00 750,00
8.00 LIQUIDO RADIADOR CONCENTRADO VERDE 45,00 360,00
4.00 AGUA DESMINERALIZADA 6,00 24,00
1.00 PARABRISA INFERIOR 1.200,00 1.200,00
1.00 COLA PARABRISA 90,00 90,00
1.00 TUBO REFRIGERAÇÃO 80,00 80,00
1.00 COXIM AMORTECDOR DIANTEIRO 400,00 400,00
1.00 COXIM AMORTECEDRO ESQUERDO Finalidade: CONSERTO E MANUTENÇAÕ DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2023 BOMBA AGUA SENTRA/LIVINA/FLUEN LIQUIDO RADIADOR CONCENTRADO VERDE AGUA DESMINERALIZADA PARABRISA INFERIOR COLA PARABRISA TUBO REFRIGERAÇÃO COXIM AMORTECDOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDRO ESQUERDO Finalidade: CONSERTO E MANUTENÇAÕ DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE 3.304,00
05/09/2023 Conforme DANFE Nº 001/000001535; 3.304,00
11/09/2023 Pagamento de Empenho 11336/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.304,00
TOTAL 3.304,00 3.304,00 3.304,00
SALDO A PAGAR 0,00