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Última atualização realizada em 19/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11337 Data de lançamento: 05/09/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 252 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO PARACHOQUE 200,00 200,00
1.00 INSTALAÇÃO PLACA 40,00 40,00
1.00 TROCA BOMBA AGUA 950,00 950,00
1.00 TROCA PARABRISA 200,00 200,00
1.00 TROCA TUBO DE REFRIGERAÇÃO 40,00 40,00
2.00 TROCA COXIM 80,00 160,00
1.00 GEOMETRIA 90,00 90,00
1.00 SERVIÇO SCANNER Finalidade: CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2023 CONSERTO PARACHOQUE INSTALAÇÃO PLACA TROCA BOMBA AGUA TROCA PARABRISA TROCA TUBO DE REFRIGERAÇÃO TROCA COXIM GEOMETRIA SERVIÇO SCANNER Finalidade: CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1.830,00
05/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 3547; 1.830,00
11/09/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11337/2023 GIOVANI SFREDDO ME - 523 1.778,94
11/09/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11337/2023 51,06
TOTAL 1.830,00 1.830,00 1.830,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/09/2023 51,06 Lançada
TOTAL   51,06