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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11414 Data de lançamento: 06/09/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO P/REUNIÃO SEC. ADJUNTA DA GOVERNANÇA E REDE ESCOLAR ,PROF. MARCIA COIRO ,NO VEIC. JBG 9E56 NO DIA 12.09.2023 SAIDA 11:00 RETORNO PREVISTO 22:00 HS 369,68 554,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2023 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO P/REUNIÃO SEC. ADJUNTA DA GOVERNANÇA E REDE ESCOLAR ,PROF. MARCIA COIRO ,NO VEIC. JBG 9E56 NO DIA 12.09.2023 SAIDA 11:00 RETORNO PREVISTO 22:00 HS 554,52
06/09/2023 1 DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PREFEITO P/POSSE DO PRES. ELEITO DO PROGRESSISTA -RS E REUNIÃO SEC. ADJUNTA DA GOVERNANÇA E REDE ESCOLAR ,PROF. MARCIA COIRO ,NO VEIC. JBG 9E56 NOS DIAS 11 E 12.09.2023 SAIDA 11:00 RETORNO PREVISTO 22:00 HS 554,52
06/09/2023 estorno por empenho a maior -369,68
06/09/2023 estorno por emp. a maior -369,68
12/09/2023 Pagamento de Empenho 11414/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 184,84
TOTAL 184,84 184,84 184,84
SALDO A PAGAR 0,00