| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ IVO VIEIRA |
| Número do empenho: | 11476 | Data de lançamento: | 06/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades de Vigilância em Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A AGUDO NO TREINAMENTO VSPEA ,ENCONTRO 4ª CRS NO DIA 13.09.2023 DAS 07:00 AS 18:00 HS | 92,42 | 92,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A AGUDO NO TREINAMENTO VSPEA ,ENCONTRO 4ª CRS NO DIA 13.09.2023 DAS 07:00 AS 18:00 HS | 92,42 | ||
| 12/09/2023 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A AGUDO NO TREINAMENTO VSPEA ,ENCONTRO 4ª CRS NO DIA 13.09.2023 DAS 07:00 AS 18:00 HS | 92,42 | ||
| 13/09/2023 | Pagamento de Empenho 11476/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 92,42 | ||
| TOTAL | 92,42 | 92,42 | 92,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||