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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VENTURINI E CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11638 Data de lançamento: 12/09/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 270 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR PARA OS VEÍCULOS PLACAS JBA4B02, JBG3C98, IVY1668, IRJ6130, IZJ6G35, JBA4C28, IXB6540, IUB5I95, JBO8G09 E IRH5855. 250,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2023 INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR PARA OS VEÍCULOS PLACAS JBA4B02, JBG3C98, IVY1668, IRJ6130, IZJ6G35, JBA4C28, IXB6540, IUB5I95, JBO8G09 E IRH5855. 2.500,00
15/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 3707; 2.000,00
21/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11638/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.000,00
13/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000/3852; 500,00
15/12/2023 Pagamento de Empenho 11638/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 500,00
TOTAL 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SALDO A PAGAR 0,00