| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM |
| Número do empenho: | 11798 | Data de lançamento: | 19/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA PARTIICIPAR DA REUNIÃO DOS PREFEITOS DA AMCENTRO E CIRC E REUNIÃO DOS SEC. DE AGRICULTURA , NO VEIC. JBG 9E56 NO DIA 22.09.2023 DAS 08:00 AS 22:00 HS | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA PARTIICIPAR DA REUNIÃO DOS PREFEITOS DA AMCENTRO E CIRC E REUNIÃO DOS SEC. DE AGRICULTURA , NO VEIC. JBG 9E56 NO DIA 22.09.2023 DAS 08:00 AS 22:00 HS | 30,00 | ||
| 06/10/2023 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA PARTIICIPAR DA REUNIÃO DOS PREFEITOS DA AMCENTRO E CIRC E REUNIÃO DOS SEC. DE AGRICULTURA , NO VEIC. JBG 9E56 NO DIA 22.09.2023 DAS 08:00 AS 22:00 HS | 30,00 | ||
| 11/10/2023 | Pagamento de Empenho 11798/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||