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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BEM STORE COMERCIO EIRELI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11868 Data de lançamento: 22/09/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Rede de Atenção Primária do Município
Conta de Despesa: 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Par Tornozeleira - 1 kg 49,00 98,00
200.00 Agulhas de acupuntura ou dry needling 0,25x30MM c/ 100 unid Finalidade: AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS /EQUIPAMENTOS FAZ-SE NECESSARIO TENDO EM VISTA A MODERNIZAÇÃO E MELHOR ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE UTILIZAM O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. 0,30 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2023 Par Tornozeleira - 1 kg Agulhas de acupuntura ou dry needling 0,25x30MM c/ 100 unid Finalidade: AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS /EQUIPAMENTOS FAZ-SE NECESSARIO TENDO EM VISTA A MODERNIZAÇÃO E MELHOR ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE UTILIZAM O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. 158,00
03/10/2023 Conforme DANFE Nº 001/000001316; 158,00
11/10/2023 Pagamento de Empenho 11868/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 158,00
TOTAL 158,00 158,00 158,00
SALDO A PAGAR 0,00