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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AMAURI LICHTENECKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 12321 Data de lançamento: 26/09/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇAO NA VIAGEM A STA MARIA NO DIA 22.09.2023 14,75 14,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2023 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇAO NA VIAGEM A STA MARIA NO DIA 22.09.2023 14,75
27/09/2023 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇAO NA VIAGEM A STA MARIA NO DIA 22.09.2023 14,75
28/09/2023 Pagamento de Empenho 12321/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 14,75
TOTAL 14,75 14,75 14,75
SALDO A PAGAR 0,00