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Última atualização realizada em 27/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO LUIZ IVO VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12360 Data de lançamento: 28/09/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA NO EVENTO TÉCNICO SOBRE SEGURANÇA INSPEÇÃO SAA,SAC NO VIGIÁGUA ,NA 4ª CRS NO DIA 27.09.2023 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2023 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM STA MARIA NO EVENTO TÉCNICO SOBRE SEGURANÇA INSPEÇÃO SAA,SAC NO VIGIÁGUA ,NA 4ª CRS NO DIA 27.09.2023 30,00
28/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000062957; 30,00
29/09/2023 Pagamento de Empenho 12360/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00