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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANGELA NAIR MIRANDA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12362 Data de lançamento: 28/09/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A MONTENEGRO ACOMPANHAR ADOLESCENTE QUE ESTÁ EM VUNERABILIDADE ATÉ ETE MUNICIPIO, DIA 29.09.2023 SAIDA 06:00 HS E RETORNO PREVISTO PARA 23:30 MIN. 184,84 184,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2023 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A MONTENEGRO ACOMPANHAR ADOLESCENTE QUE ESTÁ EM VUNERABILIDADE ATÉ ETE MUNICIPIO, DIA 29.09.2023 SAIDA 06:00 HS E RETORNO PREVISTO PARA 23:30 MIN. 184,84
28/09/2023 ESTORNO POR ERRO DE DIGITAÇÃO -184,84
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00