| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 12420 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS APAGAR - AUTONOMOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTONOMOS NA SEC. DE SAÚDE ,SETEMBRO DE 2023 | 601,86 | 601,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTONOMOS NA SEC. DE SAÚDE ,SETEMBRO DE 2023 | 601,86 | ||
| 29/09/2023 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTONOMOS NA SEC. DE SAÚDE ,SETEMBRO DE 2023 | 601,86 | ||
| 19/10/2023 | Pagamento de Empenho 12420/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 601,86 | ||
| TOTAL | 601,86 | 601,86 | 601,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||