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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROSELAINE FAGUNDES BETIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 12455 Data de lançamento: 29/09/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR ADOLESCENTE P/PERICIA MÉDICA , NO VEIC. IVP 8165 NO DIA 02.10.2023 DAS 11:30 AS 17:00 HS 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2023 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR ADOLESCENTE P/PERICIA MÉDICA , NO VEIC. IVP 8165 NO DIA 02.10.2023 DAS 11:30 AS 17:00 HS 30,00
29/09/2023 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR ADOLESCENTE P/PERICIA MÉDICA , NO VEIC. IVP 8165 NO DIA 02.10.2023 DAS 11:30 AS 17:00 HS 30,00
04/10/2023 Pagamento de Empenho 12455/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00