| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSELAINE FAGUNDES BETIM |
| Número do empenho: | 12455 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR ADOLESCENTE P/PERICIA MÉDICA , NO VEIC. IVP 8165 NO DIA 02.10.2023 DAS 11:30 AS 17:00 HS | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR ADOLESCENTE P/PERICIA MÉDICA , NO VEIC. IVP 8165 NO DIA 02.10.2023 DAS 11:30 AS 17:00 HS | 30,00 | ||
| 29/09/2023 | 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR ADOLESCENTE P/PERICIA MÉDICA , NO VEIC. IVP 8165 NO DIA 02.10.2023 DAS 11:30 AS 17:00 HS | 30,00 | ||
| 04/10/2023 | Pagamento de Empenho 12455/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||