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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 12465 Data de lançamento: 29/09/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 1 DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA AEGEA NO DIA 03.10.2023 AS 14:00 HS E NO DIA 04.10.2023 AS 11:00 HS COM O DR GLADIMIR CHIELI SAIDA AS 0700 RETORNO PREVISTO 22:00 HS 369,68 554,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2023 1 DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA AEGEA NO DIA 03.10.2023 AS 14:00 HS E NO DIA 04.10.2023 AS 11:00 HS COM O DR GLADIMIR CHIELI SAIDA AS 0700 RETORNO PREVISTO 22:00 HS 554,52
29/09/2023 1 DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA AEGEA NO DIA 03.10.2023 AS 14:00 HS E NO DIA 04.10.2023 AS 11:00 HS COM O DR GLADIMIR CHIELI SAIDA AS 0700 RETORNO PREVISTO 22:00 HS 554,52
03/10/2023 Pagamento de Empenho 12465/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 554,52
TOTAL 554,52 554,52 554,52
SALDO A PAGAR 0,00