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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12532 Data de lançamento: 03/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 288 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA RETIRADO SERVO 90,00 90,00
1.00 SERVIÇO DE RETIRADA DE TOCO DE PARAFUSO 70,00 70,00
1.00 SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO 65,00 65,00
1.00 TROCA DO PINO DE CENTRO 50,00 50,00
1.00 RETIRADO FEIXE DE MOLAS 160,00 160,00
1.00 ARQUEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE FEIXE DE MOLAS Finalidade: Mão de obra especializada para conserto da caçamba PAC - IVM9453 110,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2023 MÃO DE OBRA RETIRADO SERVO SERVIÇO DE RETIRADA DE TOCO DE PARAFUSO SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE FREIO TROCA DO PINO DE CENTRO RETIRADO FEIXE DE MOLAS ARQUEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE FEIXE DE MOLAS Finalidade: Mão de obra especializada para conserto da caçamba PAC - IVM9453 545,00
06/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 641; 545,00
11/10/2023 Pagamento de Empenho 12532/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 545,00
TOTAL 545,00 545,00 545,00
SALDO A PAGAR 0,00