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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12533 Data de lançamento: 03/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 288 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ATENDIMENTO EXTERNO NA ESTRADA DA 28 70,00 70,00
1.00 TROCA NIPLE AR 150,00 150,00
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TROCA DE TERMINAL DO ACELERADOR, TROCA DA VALVULA DO ESTACIONARIO TRAÇÃO, TROCA DO CUICAO, TROCA DO OLEO DIFERENCIAL). Finalidade: MANUTENÇÃO DE TROCA DE PEÇAS DO CAMINHÃO CARGO IUB-5807 2.600,00 2.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2023 ATENDIMENTO EXTERNO NA ESTRADA DA 28 TROCA NIPLE AR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TROCA DE TERMINAL DO ACELERADOR, TROCA DA VALVULA DO ESTACIONARIO TRAÇÃO, TROCA DO CUICAO, TROCA DO OLEO DIFERENCIAL). Finalidade: MANUTENÇÃO DE TROCA DE PEÇAS DO CAMINHÃO CARGO IUB-5807 2.820,00
06/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 640; 2.820,00
11/10/2023 Pagamento de Empenho 12533/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.820,00
TOTAL 2.820,00 2.820,00 2.820,00
SALDO A PAGAR 0,00