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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DUTRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12544 Data de lançamento: 03/10/2023
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO CARLOS LEANDRO DUTRA - CONSUMO
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO PARA COMPRA EMERGENCIAL DE ROLAMENTOS E RETENTOR DE RODA PARA VEIC. IXB 6540 ,POR CTA QUE O VEIC. É INDISPENÁVEL PARA O TRANSP. DE ALUNOS , COMPRA DIA 04.10.2023 285,00 285,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2023 ADIANTAMENTO PARA COMPRA EMERGENCIAL DE ROLAMENTOS E RETENTOR DE RODA PARA VEIC. IXB 6540 ,POR CTA QUE O VEIC. É INDISPENÁVEL PARA O TRANSP. DE ALUNOS , COMPRA DIA 04.10.2023 285,00
03/10/2023 ADIANTAMENTO PARA COMPRA EMERGENCIAL DE ROLAMENTOS E RETENTOR DE RODA PARA VEIC. IXB 6540 ,POR CTA QUE O VEIC. É INDISPENÁVEL PARA O TRANSP. DE ALUNOS , COMPRA DIA 04.10.2023 285,00
04/10/2023 Pagamento de Empenho 12544/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 285,00
TOTAL 285,00 285,00 285,00
SALDO A PAGAR 0,00