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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALEXANDRE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12563 Data de lançamento: 04/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa: SERVIÇOS PF
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SUBSTITUIR O MOTORISTA QUE SOLICITOU FÉRIAS UM PERIODO DE 8 DIAS APARTIR DO DIA 26.09.2023 514,02 514,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2023 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SUBSTITUIR O MOTORISTA QUE SOLICITOU FÉRIAS UM PERIODO DE 8 DIAS APARTIR DO DIA 26.09.2023 514,02
04/10/2023 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SUBSTITUIR O MOTORISTA QUE SOLICITOU FÉRIAS UM PERIODO DE 8 DIAS APARTIR DO DIA 26.09.2023 514,02
05/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12563/2023 ALEXANDRE OLIVEIRA - 15734 431,78
05/10/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12563/2023 25,70
05/10/2023 Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 12563/2023 56,54
TOTAL 514,02 514,02 514,02
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 05/10/2023 25,70 Lançada
INSS -Retenções 05/10/2023 56,54 Lançada
TOTAL   82,24