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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 12566 Data de lançamento: 04/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 266 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS TROCA DE FARÓIS/ELETRICA GERAL Finalidade: PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA PARTE ELETRICA DA CAÇAMBA PAC IVM-9453 420,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2023 SERVIÇOS TROCA DE FARÓIS/ELETRICA GERAL Finalidade: PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA PARTE ELETRICA DA CAÇAMBA PAC IVM-9453 420,00
17/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/015; 420,00
18/10/2023 Pagamento de Empenho 12566/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00