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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 12567 Data de lançamento: 04/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 301 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO 230,00 230,00
1.00 TROCA REPARO E ROTOR BOMBA HIDRAULICA 575,00 575,00
1.00 TROCA SERVO EMBREAGEM Finalidade: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUB5I95. 1.015,00 1.015,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2023 TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO TROCA REPARO E ROTOR BOMBA HIDRAULICA TROCA SERVO EMBREAGEM Finalidade: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUB5I95. 1.820,00
10/10/2023 Conforme DANFE Nº E/3348; 1.820,00
16/10/2023 Pagamento de Empenho 12567/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.820,00
TOTAL 1.820,00 1.820,00 1.820,00
SALDO A PAGAR 0,00