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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 12569 Data de lançamento: 04/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 292 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAR FAROLETE LED 42W 24V 160,00 160,00
3.00 LAMPADA PINGÃO Finalidade: MANUTENÇÃO ELETRICA EMERGENCIAL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130. 5,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2023 PAR FAROLETE LED 42W 24V LAMPADA PINGÃO Finalidade: MANUTENÇÃO ELETRICA EMERGENCIAL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130. 175,00
18/10/2023 Conforme DANFE Nº 890/049492837; 175,00
23/10/2023 Pagamento de Empenho 12569/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 175,00
TOTAL 175,00 175,00 175,00
SALDO A PAGAR 0,00