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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 12574 Data de lançamento: 04/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 292 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA PINGÃO 24V 6,00 6,00
2.00 LAMPADA 21W/5W 10,00 20,00
1.00 LANTERNA LED LATERAL 2056 AM Finalidade: MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZJ6G35. 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2023 LAMPADA PINGÃO 24V LAMPADA 21W/5W LANTERNA LED LATERAL 2056 AM Finalidade: MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZJ6G35. 91,00
18/10/2023 Conforme DANFE Nº 890/049489379; 91,00
23/10/2023 Pagamento de Empenho 12574/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 91,00
TOTAL 91,00 91,00 91,00
SALDO A PAGAR 0,00