| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DOGLAS SILVEIRA SARAIVA |
| Número do empenho: | 12600 | Data de lançamento: | 04/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO DOGLAS SILVEIRA SARAIVA - CONSUMO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA O VEÍCULO JBZ7H49 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/10/2023. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2023 | ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA O VEÍCULO JBZ7H49 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/10/2023. | 200,00 | ||
| 05/10/2023 | ADIANTAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA O VEÍCULO JBZ7H49 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/10/2023. | 200,00 | ||
| 06/10/2023 | Pagamento de Empenho 12600/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||