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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12858 Data de lançamento: 10/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 298 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MAO DE OBRA 120,00 120,00
1.00 SERVIÇO FEIXE DE MOLA 160,00 160,00
1.00 SERVIÇO ARQUEAMENTO/ORGANIZAÇÃO DE MOLAS Finalidade: RETIRADA E COLOCAÇÃO DE JUMELO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98 110,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2023 MAO DE OBRA SERVIÇO FEIXE DE MOLA SERVIÇO ARQUEAMENTO/ORGANIZAÇÃO DE MOLAS Finalidade: RETIRADA E COLOCAÇÃO DE JUMELO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98 390,00
26/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/390; 390,00
31/10/2023 Pagamento de Empenho 12858/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 390,00
TOTAL 390,00 390,00 390,00
SALDO A PAGAR 0,00