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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 12872 Data de lançamento: 10/10/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO ANNE CHRISTINE OUTUBRO 2023 1.458,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2023 FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO ANNE CHRISTINE OUTUBRO 2023 1.458,33
10/10/2023 RESCISÃO DE ANNE CHRISTINE BORGES CASTRO 1.458,33
11/10/2023 Pagamento de Empenho 12872/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.458,33
TOTAL 1.458,33 1.458,33 1.458,33
SALDO A PAGAR 0,00