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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1289 Data de lançamento: 31/01/2023
Tipo de empenho: VENCIMENTOS - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa Agentes Comunitário de Saúde - Atenção Primária
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS RESCISÃO 868,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2023 VENCIMENTOS RESCISÃO 868,04
31/01/2023 RESCI~SAO MARIA ELIZABETH VIERO JANEIRO 2023 868,04
03/02/2023 Pagamento de Empenho 1289/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 868,04
23/08/2023 estorno emp 1289 para correcao de dotacao orcamentaria -802,94
23/08/2023 estorno emp 1289 para correcao de dotacao orcamentaria -802,94
23/08/2023 estorno emp 1289 para correcao de dotacao orcamentaria -802,94
TOTAL 65,10 65,10 65,10
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-Conta contribuições 31/01/2023 65,10 440/2023 A Lançar
TOTAL   65,10