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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 12902 Data de lançamento: 10/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade: Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DIÁRIA VAGEM A SANTIAGO-RS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LEITE APLEISUL, VEÍCULO IRS9442, NO DIA 10/10/2023 SAÍDA AS 9HS E RETORNO AS 18HS. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2023 1/4 DIÁRIA VAGEM A SANTIAGO-RS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LEITE APLEISUL, VEÍCULO IRS9442, NO DIA 10/10/2023 SAÍDA AS 9HS E RETORNO AS 18HS. 30,00
10/10/2023 1/4 DIÁRIA VAGEM A SANTIAGO-RS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LEITE APLEISUL, VEÍCULO IRS9442, NO DIA 10/10/2023 SAÍDA AS 9HS E RETORNO AS 18HS. 30,00
17/10/2023 Pagamento de Empenho 12902/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00