| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1293 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP RESCISÃO | 438,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP RESCISÃO | 438,19 | ||
| 31/01/2023 | RESCISÃO ELIANDRA DE MORAES JANEIRO 2023 | 438,19 | ||
| 03/02/2023 | Pagamento de Empenho 1293/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 438,19 | ||
| TOTAL | 438,19 | 438,19 | 438,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||