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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCELO DUBAL DOYLE

Dados do Empenho
Número do empenho: 12983 Data de lançamento: 11/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 2 DIARIAS E MEIA PRA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA SEDE DO IGAM PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL SOBRE TESOURARIA, NO DIA 23/10/23 COM SAIDA AS 23:11 E RETORNO DIA 26/10/23 COM RETORNO AS 03:00H. 369,68 924,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2023 2 DIARIAS E MEIA PRA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA SEDE DO IGAM PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL SOBRE TESOURARIA, NO DIA 23/10/23 COM SAIDA AS 23:11 E RETORNO DIA 26/10/23 COM RETORNO AS 03:00H. 924,20
16/10/2023 2 DIARIAS E MEIA PRA VIAGEM A PORTO ALEGRE NA SEDE DO IGAM PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL SOBRE TESOURARIA, NO DIA 23/10/23 COM SAIDA AS 23:11 E RETORNO DIA 26/10/23 COM RETORNO AS 03:00H. 924,20
16/10/2023 ERRO NA DIGITAÇÃO -369,68
17/10/2023 Pagamento de Empenho 12983/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 554,52
27/12/2023 ESTORNO DE EMPENHO -369,68
TOTAL 554,52 554,52 554,52
SALDO A PAGAR 0,00