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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARILEI DUTRA SOARES - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 13019 Data de lançamento: 16/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 314 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Locação de PULA-PULA medidas aproximadamente 4,5 m de Altura, com escada e proteção de tela com monitor 300,00 600,00
1.00 Locação de Toboga Inflável Finalidade: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇAS NA PRA ÇA BORGES DE MEDEIROS NO DIA 12/10 480,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2023 Locação de PULA-PULA medidas aproximadamente 4,5 m de Altura, com escada e proteção de tela com monitor Locação de Toboga Inflável Finalidade: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇAS NA PRA ÇA BORGES DE MEDEIROS NO DIA 12/10 1.080,00
19/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/04; 1.080,00
31/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 900/6; 1.080,00
31/10/2023 liquidação indevida. -1.080,00
01/11/2023 Pagamento de Empenho 13019/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.080,00
TOTAL 1.080,00 1.080,00 1.080,00
SALDO A PAGAR 0,00