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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13025 Data de lançamento: 16/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 2,5 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRES RS PARA PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA NOS DIAS 18,19 E 20 OUTUBRO DE 2023, SAÍDA AS 11HS E RETORNO AS 22HS DO DIA 20/10/23 377,07 942,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2023 2,5 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRES RS PARA PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA NOS DIAS 18,19 E 20 OUTUBRO DE 2023, SAÍDA AS 11HS E RETORNO AS 22HS DO DIA 20/10/23 942,68
16/10/2023 2,5 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRES RS PARA PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA NOS DIAS 18,19 E 20 OUTUBRO DE 2023, SAÍDA AS 11HS E RETORNO AS 22HS DO DIA 20/10/23 942,68
18/10/2023 Pagamento de Empenho 13025/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 942,68
TOTAL 942,68 942,68 942,68
SALDO A PAGAR 0,00