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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13026 Data de lançamento: 16/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 2,5 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE RS PARA PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA NOS DIAS 18,19 E 20/10/2023, SAÍDA AS 11HS DO DIA 18/10 E RETORNO AS 22HS DO DIA 20/10/23 377,07 942,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2023 2,5 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE RS PARA PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA NOS DIAS 18,19 E 20/10/2023, SAÍDA AS 11HS DO DIA 18/10 E RETORNO AS 22HS DO DIA 20/10/23 942,68
16/10/2023 2,5 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE RS PARA PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA NOS DIAS 18,19 E 20/10/2023, SAÍDA AS 11HS DO DIA 18/10 E RETORNO AS 22HS DO DIA 20/10/23 942,68
18/10/2023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13026/2023 ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO - 8565 942,68
TOTAL 942,68 942,68 942,68
SALDO A PAGAR 0,00