| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DUTRA |
| Número do empenho: | 13160 | Data de lançamento: | 18/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESA COM ALMOÇO VIAGEM SANTA MARIA RS PARA VERIFICAR MANUTENÇÕES DE VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR DANIFICADOS, SAÍDA 8HS E RETORNO AS 14HS DIA 18/10/2023 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | RESSARCIMENTO DESPESA COM ALMOÇO VIAGEM SANTA MARIA RS PARA VERIFICAR MANUTENÇÕES DE VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR DANIFICADOS, SAÍDA 8HS E RETORNO AS 14HS DIA 18/10/2023 | 30,00 | ||
| 19/10/2023 | RESSARCIMENTO DESPESA COM ALMOÇO VIAGEM SANTA MARIA RS PARA VERIFICAR MANUTENÇÕES DE VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR DANIFICADOS, SAÍDA 8HS E RETORNO AS 14HS DIA 18/10/2023 | 30,00 | ||
| 23/10/2023 | Pagamento de Empenho 13160/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||