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Última atualização realizada em 23/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1318 Data de lançamento: 31/01/2023
Tipo de empenho: 1/3 FÉRIAS - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL RESCISÃO 191,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2023 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL RESCISÃO 191,81
31/01/2023 RESCISÃO DEBORA STEUERNAGEL JANEIRO 2023 191,81
03/02/2023 Pagamento de Empenho 1318/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 191,81
TOTAL 191,81 191,81 191,81
SALDO A PAGAR 0,00