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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13247 Data de lançamento: 23/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Aquisição de Equipamentos e Melhorias na Atenção Primária em Saúde
Conta de Despesa: 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 32 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 TABLET com as seguintes características mínimas: Armazenamento interno de 32GB, tecnologia 4G, tela 8,7”, com bluetooth 5.0 e wi-fi, conexão USB, sistema operacional android 11, câmera trazeira 8MP, memoria ran 3GB, chip nano-sim (01¬), localização GPS e A-GPS, bateria 5100 MAH, carregamento rápido, com carregador, cabo de dados, extrator de chip, cor grafit ou preto; Garantia 12 meses Finalidade: AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA DESENPENHO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE SAUDE. DOTAÇÃO 21152 800,00 4.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2023 TABLET com as seguintes características mínimas: Armazenamento interno de 32GB, tecnologia 4G, tela 8,7”, com bluetooth 5.0 e wi-fi, conexão USB, sistema operacional android 11, câmera trazeira 8MP, memoria ran 3GB, chip nano-sim (01¬), localização GPS e A-GPS, bateria 5100 MAH, carregamento rápido, com carregador, cabo de dados, extrator de chip, cor grafit ou preto; Garantia 12 meses Finalidade: AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA DESENPENHO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE SAUDE. DOTAÇÃO 21152 4.800,00
24/10/2023 empenho indevido -4.800,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.