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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIZ CESAR THOMAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 13687 Data de lançamento: 25/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Aquisição de Equipamentos Rede Bem Cuidar - Programa Avançar na Saúde
Conta de Despesa: 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa: MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 32 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 ROTEADOR com as seguintes características mínimas: Fonte de alimentação: 12V/1ª, Tipo de Antena: 4 Fixas Externas, Interfaces: 4x10/100/1000Mbps LAN Ports, 1x10/100/1000Mbps WAN Port, Diferenciais: Wi-Fi AC1200, 4 antenas externas e 1 Interna, Portas Gigabit, MU-MIMO, Beamforming, Tether, Modo Access Point, Agile Config, Garantia 12 meses Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATRAVES DA VERBA PROCESSO 2000-0064430- RECURSO 36876 190,00 950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2023 ROTEADOR com as seguintes características mínimas: Fonte de alimentação: 12V/1ª, Tipo de Antena: 4 Fixas Externas, Interfaces: 4x10/100/1000Mbps LAN Ports, 1x10/100/1000Mbps WAN Port, Diferenciais: Wi-Fi AC1200, 4 antenas externas e 1 Interna, Portas Gigabit, MU-MIMO, Beamforming, Tether, Modo Access Point, Agile Config, Garantia 12 meses Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATRAVES DA VERBA PROCESSO 2000-0064430- RECURSO 36876 950,00
14/11/2023 Conforme DANFE Nº 001/378; 950,00
20/11/2023 Pagamento de Empenho 13687/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 950,00
TOTAL 950,00 950,00 950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.