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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 13713 Data de lançamento: 26/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Chá camomila – cx com no mínimo 10 saquinhos 10gr - Chá camomila – cx com no mínimo 10 saquinhos 10gr 2,94 58,80
15.00 Chá Preto – cx com no mínimo 10 saquinhos 10 gr - Chá Preto – cx com no mínimo 10 saquinhos 10 gr Finalidade: Para consumo nas refeições do Hospital São Vicente 2,94 44,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2023 Chá camomila – cx com no mínimo 10 saquinhos 10gr - Chá camomila – cx com no mínimo 10 saquinhos 10gr Chá Preto – cx com no mínimo 10 saquinhos 10 gr - Chá Preto – cx com no mínimo 10 saquinhos 10 gr Finalidade: Para consumo nas refeições do Hospital São Vicente 102,90
17/11/2023 Conforme DANFE Nº 001/1329; 102,90
21/11/2023 Pagamento de Empenho 13713/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 102,90
TOTAL 102,90 102,90 102,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.