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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13723 Data de lançamento: 26/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Aquisição de Equipamentos Rede Bem Cuidar - Programa Avançar na Saúde
Conta de Despesa: 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa: MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 325 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 SWITCH 8 PORTAS com as seguintes características mínimas: Store and forward, Capacidade de comutação: 1.6 Gbps, Inclui: 1 porta RJ-45 com PoE, 8 portas RJ-45, Garantia 12 Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ATARVES VERBA PROCESSO 2000-0064430 EMPENHO 22387922. ITEM NAO LICITADO CANCELADO ADJUDICACAO. 95,00 475,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2023 SWITCH 8 PORTAS com as seguintes características mínimas: Store and forward, Capacidade de comutação: 1.6 Gbps, Inclui: 1 porta RJ-45 com PoE, 8 portas RJ-45, Garantia 12 Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ATARVES VERBA PROCESSO 2000-0064430 EMPENHO 22387922. ITEM NAO LICITADO CANCELADO ADJUDICACAO. 475,00
07/11/2023 liquidação de empenho orçamentário ref. aquisição de 5 swtch de 8 portas Conforme DANFE Nº 3212; 475,00
14/11/2023 Pagamento de Empenho 13723/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 475,00
TOTAL 475,00 475,00 475,00
SALDO A PAGAR 0,00