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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCELO ABADI PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13750 Data de lançamento: 27/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do Veículo do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DIÁRIA VIAGM A FAXINAL DO SOTURNO RS LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HUSM E IOF, VEÍCULO JAE9G35, NO DIA 27/10/2023 SAÍDA AS 4.30HS E RETORNO AS 12.30HS 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2023 1/4 DIÁRIA VIAGM A FAXINAL DO SOTURNO RS LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HUSM E IOF, VEÍCULO JAE9G35, NO DIA 27/10/2023 SAÍDA AS 4.30HS E RETORNO AS 12.30HS 30,00
30/10/2023 1/4 DIÁRIA VIAGM A FAXINAL DO SOTURNO RS LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HUSM E IOF, VEÍCULO JAE9G35, NO DIA 27/10/2023 SAÍDA AS 4.30HS E RETORNO AS 12.30HS 30,00
30/10/2023 CORREÇÃO NA DOTAÇÃO -30,00
30/10/2023 CORREÇÃO NA DOTAÇÃO -30,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00