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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 13841 Data de lançamento: 31/10/2023
Tipo de empenho: INSS APAGAR - AUTONOMOS
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE AUTÔNOMOS NA SECRETARIA DE TURISMO REF AO MÊS DE OUTUBRO 2023 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2023 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE AUTÔNOMOS NA SECRETARIA DE TURISMO REF AO MÊS DE OUTUBRO 2023 600,00
31/10/2023 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE AUTÔNOMOS NA SECRETARIA DE TURISMO REF AO MÊS DE OUTUBRO 2023 600,00
20/11/2023 Pagamento de Empenho 13841/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00