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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13910 Data de lançamento: 06/11/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS FERIAS NOVEMBRO 2023 306,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2023 ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS FERIAS NOVEMBRO 2023 306,95
06/11/2023 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento de férias do mês de novembro de 2023. 306,95
07/11/2023 Pagamento de Empenho 13910/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 306,95
TOTAL 306,95 306,95 306,95
SALDO A PAGAR 0,00