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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 13916 Data de lançamento: 06/11/2023
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE
Natureza da despesa: FASEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR RPPS FERIAS NOVEMBRO 2023 748,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2023 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR RPPS FERIAS NOVEMBRO 2023 748,19
06/11/2023 liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento de férias do mês de novembro de 2023. 748,19
14/12/2023 Pagamento de Empenho 13916/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 748,19
TOTAL 748,19 748,19 748,19
SALDO A PAGAR 0,00